(495) 797-67-11 отдел по работе с клиентами | info@infosoft.ru
(495) 797-67-13 горячая линия по КИС "Флагман"
(495) 797-67-13 горячая линия "Интегратор", "Зарплата-DOS"

Новости

Модули КИС Флагман

Документооборот

Документооборот КИС «Флагман» обеспечивает сквозное обслуживание всех программных модулей информационной системы предприятия и включает в себя полный ...

Производственный учет и диспетчирование

Эффективное управление производственным процессом требует оперативного учета выполнения производственных заданий. Подсистема «Производственный учет и ...

Оперативно-производственное планирование

Оперативное производственное планирование обеспечивает расчет производственного плана с точностью до рабочего центра и выполнения конкретных технологи...

Планирование производственных ресурсов

В состав подсистемы планирование производственных ресурсов включаются задачи формирования главного календарного плана (плана предприятия верхнего уров...

Техническая подготовка производства

Подсистема предназначена для обеспечения ведения нормативно-справочной и конструкторско-технологической производственной информации.

Снабжение и закупки

Подсистема "Снабжение и закупки" предназначена для автоматизации процессов управления материально-техническим снабжением предприятия. Выделяются следу...

Складской учет

Подсистема "Складской учет" предназначена для автоматизации учетной работы служб, связанных со складским хранением товарно-материальных ценностей. ...

Сбыт и торговля

Подсистема "Сбыт и торговля" предназначена для автоматизации работы маркетинговых и сбытовых служб предприятий. В программном модуле реализованы функц...

Налог

Используя персональные учетные данные сотрудников предприятия, а также сведения о начисленном заработке и исчисленном налоге, подсистема обеспечивает ...

Табельный учёт

Подсистема предназначена для автоматизации ведения учёта рабочего времени сотрудников.

Зарплата

Подсистема «Зарплата» - это комплексный программный продукт, адресованный бухгалтерам-расчетчикам, сотрудникам ОТиЗ, планового отдела предприятий и об...

Персонал

Подсистема предназначена для формирования и ведения справочной информации по сотрудникам, ведения учета рабочего времени, штатного расписания. ...

Бухгалтерский учет

Средствами программного модуля «Бухгалтерский учет» обеспечивается ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета, формирование отчетности...

Финансовый менеджмент

Модуль «Финансовый менеджмент» - это программный инструмент для управленческого звена финансовых служб, который призван автоматизировать задачи управл...

Договоры и взаиморасчеты

Подсистема «Договоры и взаиморасчеты» предназначена для автоматизации процессов, связанных с договорной деятельностью предприятия. Основными пользоват...

Модуль «Финансовый менеджмент» - это программный инструмент для управленческого звена финансовых служб, который призван автоматизировать задачи управления финансовыми потоками предприятия:

 

разработки и анализа исполнения бюджетов всех уровней, составления и контроля исполнения платежных календарей, централизованного контроля исходящих платежей, проведения финансового анализа, расчета финансовых показателей на основе фактических и прогнозных данных.
«Финансовый менеджмент» обеспечивает руководство предприятия набором оценочных показателей, отражающих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, позволяет решать как проблемы текущего (оперативного) финансового планирования, так и долгосрочного (стратегического планирования) на всех уровнях, и предназначен для комплексного управления финансовыми потоками предприятия, холдинга.

Важнейшей задачей программного модуля является бюджетирование предприятия, отдельных его подразделений и проектов. Процесс составления бюджетов заключается в формировании иерархии бюджетов предприятия (холдинга) с неограниченным уровнем вложенности. Бюджет предприятия и получение информации о его фактическом состоянии формируется в оперативном режиме. Полученная информация в произвольном аналитическом разрезе предлагается пользователю.

Основными функциями подсистемы «Финансовый менеджмент» являются:

  • Разработка и контроль исполнения бюджетов:
  • Планов продаж
  • Производственных бюджетов (производственных программ)
  • Бюджетов производственных затрат (бюджетов прямых затрат труда, бюджетов прямых затрат материалов, бюджеты общепроизводственных затрат)
  • Бюджетов запасов и бюджетов закупок
  • Бюджетов управленческих и коммерческих расходов
  • Бюджетов налогов
  • Бюджетов движения денежных средств
  • Инвестиционных бюджетов
  • Корректировка плановых бюджетов
  • Составление платежных календарей и контроль их исполнения
  • Проведение план-фактного анализа
  • Формирование аналитической отчетности в табличном и графическом виде
  • Финансовое моделирование и прогнозирование прибыли (прогнозный отчет о прибылях и убытках), прогнозный бюджетный баланс
  • Анализ финансового состояния компании (финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность и др.), анализ ключевых показателей эффективности
  • Контроль превышения лимитов по статьям бюджетов при выписке документов и формировании операций

Система позволяет реализовать любую систему бюджетирования предприятия. Это достигается за счет гибкости настройки и следующих возможностей:

  • Ведение различных типов бюджетов: бюджеты движения денежных средств, бюджеты доходов и расходов и др.
  • Возможность ведения параллельных систем бюджетирования, основанных на разных системах учета (бухгалтерского, управленческого и др.)
  • Различные уровни бюджетов: от отдельных бюджетов проектов и договоров, подразделений до сводных бюджетов по предприятию
  • Ведение нескольких вариантов бюджетов. Моделирование различных вариантов в зависимости от изменения параметров бюджета
  • Произвольная продолжительность бюджета и произвольная детализация по периодам
  • Возможность сворачивания бюджета по любым временным отрезкам
  • До 24 уровней группировки статей бюджета. Возможность получения сводных данных на любом уровне
  • Произвольные аналитические разрезы (по видам деятельности, подразделениям, менеджерам, заказам, проектам и пр.) и детализация статей бюджета, произвольная группировка данных
  • Возможность разворачивания каждой статьи по источникам данных
  • Возможность использования для плановых и фактических показателей бюджета различные источники данных (как из КИС «Флагман», так и из внешних источников)
  • Возможность построения бюджетов в рублях, в различных валютах, в количественном выражении
  • Различные варианты агрегации (консолидации) бюджетов. Возможность иерархического включения бюджетов нижнего уровня в бюджеты верхнего уровня
  • Возможность сравнения данных текущего бюджета с данными бюджетов за предыдущие периоды
  • Разграничение прав доступа к бюджетам
  • Форма бюджета и его содержание может настраиваться пользователем системы
  • Алгоритмы расчета показателей являются открытыми и могут пополняться пользователями самостоятельно.